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    Technicien(ne) Comptable - Comptes à payer et à recevoir

    Catégorie : Comptable

    siège social: Usine -Boucherville Québec J4B 6H5

    Fin de l'affichage: 2025-03-31

    Sommaire

    Dès que possible
    Horaire: Aucune information
    Quart: Aucune information

    Description

    Tu es à l'aise avec les chiffres et parfaitement bilingue ?

    Alors cet emploi est fait pour toi !

    L'équipe finances est à la recherche de son futur Technicien(ne) comptable - comptes à payer et à recevoir :

    Ton environnement de travail :

    • Tu travailleras du lundi au vendredi, hybride soit 2 jours en télétravail / semaine.
      • Horaires 8h30 à 17h.
    • Tu pourras déguster des fruits les mardis et te faire plaisir avec des croissants les jeudis, pour équilibrer !
    • Diverses activités te seront proposées tout au long de l'année pour ton bien être au sein de l'entreprise.
    • Tu feras partie d'une belle équipe dans une entreprise dynamique en pleine évolution !
    • Et plus largement tu feras partie d'un groupe internationalement reconnu dans plus de 100 pays, le groupe Leduff !

    Responsabilités

    Sous la supervision du contrôleur, le (la) Technicien(ne) comptable - comptes à payer et à recevoir est principalement responsable des comptes à payer et d’apporter un support aux comptes à recevoir.

    Comptes à payer

    • Faire la saisie de factures dans le système SAP;
    • Appareiller les factures et les bons de commandes;
    • Vérifier les prix d’achat des matières premières et autres produits en comparant les factures aux bons de commande;
    • Faire approuver les factures diverses, la nature de l’achat et le prix selon la politique de contrôle interne en vigueur;
    • Sélectionner les déboursés et procéder aux paiements;
    • Préparer les paiements sous forme de chèque ou par virement électronique;
    • Vérifier le rapport des réceptions non effectuées pour les produits inventoriés et non inventoriés mensuellement;
    • Trier le courrier interne. Classer les documents relatifs aux achats et aux déboursés;
    • Maintenir à jour le fichier maître des fournisseurs dans SAP et ouvrir les nouveaux dossiers fournisseurs;
    • Faire des recherches pour corriger les erreurs de facturations des fournisseurs et faire approuver les factures erronées. Préparer la documentation pertinente et exiger un crédit du fournisseur;
    • Représenter le lien entre les fournisseurs et l’entreprise. Maintenir des contacts constants et efficaces et s’assurer du règlement des litiges.
    • Autres tâches exigées par le supérieur.

    Comptes à recevoir

    • Saisir les encaissements au système SAP;
    • Traiter les déductions faites par les clients;
    • Effectuer la collection des comptes clients;
    • Répondre aux demandes d’information des clients et entretenir des bons rapports avec eux;
    • Procéder à l’ouverture des comptes clients et maintenir le fichier maître des clients;
    • Effectuer les enquêtes de crédits et s’assure du respect de la limite de crédit.

    Exigences

    • Diplôme d’études collégiales (DEC) en administration, en comptabilité ou autre formation pertinente;
    • 3-5 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire;
    • Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office;
    • Connaissance de SAP un atout, ou tout autre ERP;
    • Bilinguisme essentiel;
    • Avoir une bonne capacité d’apprentissage et vitesse d’exécution.
    • Être autonome;
    • Faire preuve d’initiative;
    • Posséder d'excellentes aptitudes pour le travail d'équipe.
    • Bon sens de l’organisation
    • Bon sens de l’organisation;
    • Savoir gérer les priorités;

    Avantages

    • Régime d’assurance collective
    • Régime de retraite collectif (participation de l'entreprise jusqu'à 6% de la mise);
    • Programme de bonification
    • Télémédecine
    • Programme d’aide aux employés
    • Stationnement sur place
    • Rabais d’employé
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